PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 679 Laporan Tahunan 2023 | Annual Report 2023 Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Overview Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Laporan Keuangan Financial Report Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility JASA LAIN YANG DIBERIKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK SELAIN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 62 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. • Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) dan Profil Perusahaan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. • Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK). KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit, dan Manajemen. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu, Perseroan secara rutin mengadakan pertemuan-pertemuan yang membahas berbagai permasalahan penting yang memiliki dampak signifikan pada proses audit. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan keselarasan antara semua pihak terlibat dalam proses audit. Kantor Akuntan Publik berkoordinasi dengan Komite Audit dengan meminta masukan/saran tentang area yang mendapat perhatian khusus dari Komite Audit. Pada saat melakukan Audit, Komite Audit dan Kantor Akuntan Publik melakukan diskusi terkait temuantemuan yang diperoleh KAP dan saat exit meeting KAP menyampaikan hasil auditnya. Komite Audit selalu mengevaluasi pelaksanaan audit umum sesuai dengan standar audit yang berlaku. OTHER SERVICES PROVIDED BY PUBLIC ACCOUNTING FIRMS AND PUBLIC ACCOUNTANTS APART FROM AUDIT SERVICE OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IN THE LAST FISCAL YEAR • Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control as a form of implementation of Statement of Auditing Standards (PSA) No. 62 for the year ending December 31, 2023. • Submission of the Company’s Annual Financial Report (LKTP) and Company Profile to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia. • Financial Report on the Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK). COORDINATION OF EXTERNAL AUDITORS AND AUDIT COMMITTEE The Company is committed to improving communication between the Public Accounting Firm (KAP), Audit Committee, and Management. This is done to ensure that the audit process is in accordance with the Accountant Professional Standards, work agreement, and audit scope that has been set, as well as in accordance with the time target that has been set. To that end, the Company regularly holds meetings to discuss various important issues that have a significant impact on the audit process. This approach aims to improve coordination, transparency, and alignment between all parties involved in the audit process. The Public Accounting Firm coordinates with the Audit Committee by asking for input/suggestions about areas that require special attention from the Audit Committee. When conducting an Audit, the Audit Committee and the Public Accounting Firm discuss the KAP findings and the KAP presents the audit results at exit meeting. The Audit Committee evaluates that the general audits are conducted in accordance with applicable auditing standards.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5