PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 639 Laporan Tahunan 2023 | Annual Report 2023 Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Overview Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Laporan Keuangan Financial Report Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility No. Tanggal Rapat Meeting Date Kehadiran Attendance Mahendra Dwisana Tegas Djuni Prasongko Windya Darmawan Achmad Harris A.S Ali Afandi R.Nugrahaning B Djoko Supriyadi M. Hafiz K.P Sri Hartaty 1 24 Agustus 2023 August 24, 2023 v v v v v v v v v 2 23 November 2023 November 23, 2023 v v v v v v v v v Jumlah Rapat Total Meetings 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Kehadiran Total Attendance 2 2 2 2 2 2 2 2 2 % Kehadiran % Attendance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Temuan dan Tindak Lanjut Berdasarkan hasil pemeriksaan Internal Audit selama tahun 2023, tercatat 502 temuan yang telah teridentifikasi, di antaranya sebanyak 477 atau setara 95,02% telah ditindaklanjuti dan telah di closed. Tujuan dan Lingkup Audit Pelaksanaan pemeriksaan audit bertujuan untuk menilai kelayakan berjalannya suatu ketentuan dalam sistem pengendalian akuntansi, operasional dan sistem manajemen WIKA yang dilakukan bersifat integrasi dalam mencapai sasaran Perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien dan pelaksanaan pemeriksaan terbatas hanya lingkup Kantor Pusat WIKA. Di samping penugasan yang bersifat umum, Internal Audit juga melakukan pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan objek tertentu yang diminta maupun diperintahkan oleh Direksi di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Evaluasi dan Penilaian Kinerja Internal Audit Penilaian kinerja dari Internal Audit secara berkala dilakukan oleh Organ Pendukung dan/atau Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris setiap tahun. Findings and Follow UP Based on the results of Internal Audit during 2023, 502 findings were identified, of which 477 or equivalent to 95.02% have been followed up and have been closed. Audit Objectives and Scope The purpose of audit is to assess the feasibility of integrated WIKA accounting, operational and management systems carried out to achieve the Company’s objectives, and the audits are limited to WIKA Head Office. In addition to general assignments, the Internal Audit also conducts special audit, namely auditing certain objects requested, or those ordered by the Board of Directors other than the Annual Audit Work Program (PKPT). Internal Audit Evaluation and Performance Appraisal The performance of Internal Audit is assessed by the Supporting Bodies and/or Committees under the Board of Commissioners on a regular basis every year.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5